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內部控制聲明書
INTERNAL CONTROL STATEMENT

內部控制聲明書

透過內部控制、自我檢核與持續精進機制, 強化行政管理與風險意識, 建構合理、透明且具一致性的校務運作環境, 持續提升學校治理及行政服務品質。

內部控制 風險管理 自我檢核 持續精進
INTERNAL CONTROL INFORMATION 建立制度化的行政檢核與管理機制

本專區提供新營高工內部控制聲明書相關公開資料; 各年度正式文件請由下方「歷年聲明書資料」進入檔案列表查詢。

INTERNAL CONTROL FRAMEWORK 內部控制重點
01 · CONTROL

內部控制

建立明確作業機制與權責分工, 強化行政程序之一致性與管理品質。

02 · RISK MANAGEMENT

風險管理

透過風險辨識與檢視, 強化校務運作過程中的預防與管理意識。

03 · SELF-ASSESSMENT

自我檢核

透過定期檢視與自我評估, 掌握制度執行情形及後續改善需求。

04 · IMPROVEMENT

持續精進

依檢核結果滾動調整, 持續提升行政品質與校務治理效能。

INTERNAL CONTROL CYCLE 內部控制持續精進循環
風險辨識
控制作業
自我檢核
結果檢視
滾動精進
INTERNAL CONTROL DOCUMENTS 歷年內部控制聲明書

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